| 
                 
                persbericht 
                
                
                
                  
                Maatregelen 2004: 
                personeelsstop en uitstel investeringen 
                 
                College: keuzes maken voor 2005 – 2008 vanwege oplopend 
                tekort 
                 
                Het college biedt de 
                gemeenteraad de Voorjaarsnota 2004 aan en de Kadernota 2005 – 
                2008. Daaruit blijkt dat het financiële beeld van de gemeente 
                somber is. Er is sprake van een fors oplopend tekort. Dit maakt 
                dat het college voor 2004 een personeelsstop invoert en 
                investeringen wil uitstellen. Voor de periode 2005 – 2008 stelt 
                het college de raad voor duidelijke keuzes te maken om de 
                begroting in evenwicht te kunnen krijgen. Het college kiest 
                hierin voor zaken die alle burgers en bedrijven direct raken 
                zoals de kwaliteit in de openbare ruimte.  
                 
                Het college van burgemeester en wethouders geeft in de 
                Voorjaarsnota 2004 een beeld van de uitvoering van de plannen 
                voor dit jaar. In de Financiële Kadernota 2005 – 2008 worden de 
                uitgangspunten bij de opstelling van de nieuwe begroting 
                vastgelegd. De meerjarenbegroting 2005 – 2008 zelf wordt eind 
                september aan de gemeenteraad aangeboden. In de voorstellen doet 
                het college een prognose voor de te verwachten tekorten in 2004 
                en over de periode 2005 – 2008. Voor 2004 doet het college 
                voorstellen om het tekort te beperken. Voor 2005 en volgende 
                jaren gaat het college er van uit dat de begroting in evenwicht 
                moet zijn. Het college geeft daarbij aan waar naar haar mening 
                prioriteit aan moet worden gegeven en welke taken de gemeente 
                niet meer zou moeten uitvoeren. 
                 
                Oplopend tekort 
                Het financiële beeld voor dit jaar en de komende jaren is 
                somber. Voor 2004 zou het tekort oplopen tot bijna € 1,6 
                miljoen. Dit komt onder andere doordat de onroerende 
                zaakbelastingen minder zijn verhoogd. Ook blijkt dat de 
                afvalstoffenheffing minder opbrengt dan geraamd. Het tarief, dat 
                in de voorbereiding van de gemeentelijke herindeling is 
                vastgesteld, is niet kostendekkend. Hierdoor ontstaat een tekort 
                in de begroting van € 400.000. Onlangs heeft de minister van 
                Binnenlandse Zaken medegedeeld dat de gemeenten rekening moeten 
                houden met minder inkomsten uit het gemeentefonds. Voor 
                Wijdemeren is de korting met ingang van 2004 berekend op € 
                216.000. Tenslotte blijkt dat de voorgenomen bezuinigingen niet 
                allemaal gerealiseerd kunnen worden. Hierdoor stijgt het tekort 
                nog eens met € 340.000. 
                 
                Maatregelen 2004 
                Vorig jaar is vastgesteld dat het tekort over 2004 maximaal € 
                750.000 zou mogen bedragen. Het college wil vasthouden aan dit 
                maximum. Hiervoor zijn ingrijpende maatregelen nodig. Het 
                college stelt daarom voor aan de gemeenteraad om investeringen 
                die nog op de planning staan, uit te stellen. Dit betekent 
                bijvoorbeeld dat de geplande parkeervoorzieningen in de De 
                Mollstraat/Van Dorenwerdestraat later worden gerealiseerd. Ook 
                is per direct een personeelsstop afgekondigd. Dit betekent dat 
                vacatures niet worden ingevuld. Het budget voor inhuur van 
                externe medewerkers wordt flink gekort. Diverse besparingen op 
                autonome taken die voor 2005 waren voorzien, worden ook in 2004 
                al gerealiseerd. Door deze maatregelen kan de bedrijfsvoering op 
                onderdelen onder druk komen.  
                 
                Financieel perspectief voor 2005-2008 
                Zonder ingrepen in de begroting zou het tekort in de 
                meerjarenbegroting volgens de laatste gegevens oplopen tot ca. € 
                1.6 miljoen per jaar. Daarbij moet nog worden opgeteld de nog in 
                te vullen besparingen tot een bedrag van € 467.000. Het college 
                heeft verschillende varianten doorgerekend, uitgaande van 
                kostendekkende tarieven voor afvalverwijdering, riolering en 
                begraafrechten. In overleg met de gemeenteraad moet een 
                evenwicht worden gevonden tussen bezuinigingen en 
                lastenverhogingen. In de komende maand gaat het college met de 
                gemeenteraad in overleg over noodzakelijke maatregelen. 
                Uitgangspunt voor het college is in ieder geval dat de begroting 
                vanaf 2005 in evenwicht is.  
                 
                College kiest voor kwaliteit in de openbare ruimte 
                Voor het college is duidelijk dat met het huidige financieel 
                perspectief keuzes moeten worden gemaakt. Het college van 
                burgemeester en wethouders kiest daarin voor die zaken, die het 
                collectief van burgers en het bedrijfsleven direct raken. Dit 
                betekent dat wordt geïnvesteerd in de kwaliteit van de 
                woonomgeving: goed onderhoud van wegen, riolering en 
                groenvoorzieningen. Het college blijft zich inzetten voor 
                veiligheid. Ook vindt het college het belangrijk dat in de 
                kernen goede gemeenschapsvoorzieningen zijn, waarbij wel gedacht 
                wordt aan combinatie van functies, teneinde de exploitatie van 
                deze voorzieningen te verbeteren. Het college zet verder in op 
                verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening vanuit de 
                gemeente. Dit komt tot uitdrukking komt in de afhandeling 
                brieven en vergunningaanvragen, reacties op bezwaarschriften en 
                klachten. Deskundigheid van medewerkers, goede communicatie en 
                efficiënte bedrijfsvoering zijn hiervoor nodig.  
                 
                Consequenties 
                Deze keuzes betekenen dat bijvoorbeeld welzijns- en 
                sportsubsidies, die aan een relatief beperkte groep inwoners ten 
                goede komen, ter discussie staan. Verenigingen zullen meer op 
                zichzelf zijn aangewezen. Hetzelfde geldt voor het beheer en 
                onderhoud van de accommodaties van (sport)verenigingen.  
                 
                “Kiezen voor kwaliteit met minder geld” 
                In de Kadernota 2005 is de notitie “Kiezen voor kwaliteit met 
                minder geld” als bijlage opgenomen. Hierin wordt deze visie 
                verder uitgewerkt. De Voorjaarsnota 2004 en de Kadernota 2005 
                zijn geagendeerd voor de vergadering van de commissie Bestuur en 
                Middelen op 13 mei 2004.  |